مالیات کفش فروشی

مالیات کفش فروشی

مالیات کفش‌ فروشی | همه چیز درباره درصد، محاسبه، کارتخوان و قوانین جدید:

اگه فروشنده کفش هستی، چه عمده‌فروش باشی، چه خرده‌فروش، احتمالاً با موضوع مالیات کفش فروشی مواجه شدی. شاید برات سؤال شده باشه این مالیات کفش فروشی دقیقاً چیه، چطور حساب می‌شه و اصلاً چقدر باید بدی.

واقعیت اینه که مالیات کفش فروشی فقط یه عدد ثابت نیست. یه مجموعه از قانون‌ها و درصدهاییه که بسته به اینکه چطور کار می‌کنی – خرده‌فروشی، عمده‌فروشی، حضوری یا آنلاین – متفاوته.

مثلاً اگه تو بازار یا مغازه کفش می‌فروشی، یعنی خرده‌فروش هستی، مالیات کفش فروشی رو بر اساس سود خالص سالانه‌ات محاسبه می‌کنن. اگه مثلاً سالی ۵۰ میلیون تومن فروش داری، حدود ۱۵٪ مالیات کفش فروشی به‌عنوان مالیات عملکرد باید بدی. اگه سودت بیشتر باشه، این درصد می‌تونه بره بالا و حتی به ۲۵٪ هم برسه.

اما اگه عمده‌فروش باشی و کفش رو به مغازه‌دارها یا فروشگاه‌های دیگه می‌فروشی، بازم باید مالیات کفش فروشی بدی. این یعنی باید درآمدت رو توی اظهارنامه وارد کنی، چون سازمان مالیاتی دقیق این موارد رو بررسی می‌کنه و بر اساس همون، مالیات کفش فروشی برات حساب میشه.

یکی دیگه از چیزایی که باید جدی بگیری، مالیات کفش فروشی مربوط به ارزش افزوده‌ست. اگه کسب‌وکارت مشمول باشه، باید ۱۰٪ از مبلغ هر فاکتور رو از مشتری بگیری و به اداره مالیات بدی. این نوع مالیات کفش فروشی هیچ ربطی به سود و ضررت نداره، یعنی حتی اگه سود نکردی، باید اون مبلغ رو پرداخت کنی.

یه چیز دیگه که خیلیا حواسشون نیست، اینه که کارتخوان و درگاه پرداخت هم به مالیات کفش فروشی ربط دارن. اگه اینا به پرونده مالیاتی‌ات وصل نباشن، کل پولی که از طریقشون رد و بدل می‌شه، به‌عنوان درآمد کامل حساب می‌شه و ممکنه مالیات کفش فروشیت از چیزی که واقعاً هست خیلی بیشتر بشه.

برای اینکه درست و بی‌دردسر بتونی مالیات کفش فروشی رو پرداخت کنی، لازمه که اینتاکد شغلی رو درست انتخاب کنی، هزینه‌هات رو ثبت کنی، تو سامانه مؤدیان عضو باشی و اظهارنامه‌ات رو به‌موقع بدی. هر اشتباه کوچیکی توی این مراحل، می‌تونه مالیات کفش فروشی رو برات سنگین‌تر کنه.

چه فروشگاهت کوچیک باشه چه بزرگ، چه فقط حضوری باشی یا آنلاین هم بفروشی، در هر صورت، باید از قوانین مالیات کفش فروشی باخبر باشی. چون ندونسته عمل کردن فقط باعث دردسر و جریمه می‌شه.

اگه حواست به همه چی باشه، می‌تونی مالیات کفش فروشی رو با خیال راحت و به‌درستی پرداخت کنی. پس بدون ترس، با یه مدیریت ساده، می‌تونی مطمئن باشی که مالیات کفش فروشیت دقیق، درست و منصفانه حساب میشه با ما همراه باش.

 

🔍 چرا اصلاً باید بدونی مالیات کفش‌ فروشی چیه؟

مالیات کفش فروشی خیلی ساده‌ست: چون داری پرداختش می‌کنی، پس لازمه دقیق بدونی بابت چی، چقدر، و به چه شکل داره ازت گرفته میشه!

چه مغازه فیزیکی داشته باشی چه فروشگاه اینترنتی، طبق قانون باید مالیات کفش فروشی رو پرداخت کنی. با این حال، خیلی از فروشنده‌ها نمی‌دونن دقیقاً چه نوع مالیات کفش فروشی شامل حالشونه، نرخش چقدره، یا چطور باید محاسبه بشه.

نداشتن اطلاعات درباره مالیات کفش فروشی می‌تونه باعث بشه که مبلغ بیشتری نسبت به چیزی که باید، پرداخت کنی یا حتی به دلیل اشتباهات، مشمول جریمه بشی.

مالیات کفش فروشی فقط یه هزینه اجباری نیست؛ با آگاهی کامل، می‌تونی اون رو مدیریت کنی، کمتر پرداخت کنی و از دردسرهای قانونی دور بمونی.

پس پیشگیری همیشه راحت‌تر و ارزان‌تر از پرداخت بی‌دلیلِ هزینه‌های اضافیه. بهت کمک می‌کنیم که مسیر درست رو پیدا کنی.

محاسبه درصد مالیات کفش فروشی

💡 چه نوع مالیاتی شامل حال فروشگاه کفش میشه؟

در حال حاضر سه نوع مالیات اصلی برای فروشندگان کفش تعریف شده:

۱. مالیات بر درآمد (عملکردی):

این مالیات بر اساس سود واقعی کسب‌وکار محاسبه میشه؛ یعنی بعد از اینکه هزینه‌هایی مثل اجاره، حقوق، خرید کالا و… رو از فروشت کم کردی.

نرخ‌ها به‌صورت پلکانیه:

سود خالص سالانهدرصد مالیات
تا ۵۰ میلیون تومان۱۵٪
۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان۲۰٪
بیشتر از ۱۰۰ میلیون۲۵٪

۲. مالیات بر ارزش افزوده (۱۰٪):

اگر اینتاکد فروشگاه شما مشمول قوانین مالیات بر ارزش افزوده باشه، باید ۱۰٪ از مبلغ خرید رو از مشتری دریافت کنی و به اداره مالیات بدی. این مبلغ روی فاکتور درج میشه و ربطی به سودت نداره.

مثال: اگه کفشی رو یک میلیون می‌فروشی، با ارزش افزوده قیمتش میشه ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان.

❗️همه فروشگاه‌ها مشمول نیستن. بعضی‌ها بر اساس حجم فروش یا با درخواست سازمان مالیاتی به این لیست اضافه می‌شن.

۳. مالیات کارتخوان و درگاه پرداخت:

تمام تراکنش‌های بانکی شما توسط بانک به اداره مالیات گزارش داده میشه. اگه کارتخوان یا درگاه فروشگاهت به پرونده مالیاتی متصل نباشه، کل مبلغ تراکنش به عنوان درآمد حساب میشه و ممکنه مالیات سنگینی برات بیاد.

🧾 آیا باید اظهارنامه مالیاتی بدی؟

بله، حتماً!

هر سال تا پایان خرداد، باید اظهارنامه مالیاتی سال قبل رو ثبت کنی. اگه این کار رو نکنی، اداره مالیات خودش فروش شما رو تخمینی محاسبه می‌کنه (که معمولاً بالاتر از واقعیته) و مالیات بیشتری می‌نویسه.

با ثبت اظهارنامه:

  • مالیات واقعی‌تر و منصفانه‌تر پرداخت می‌کنی

  • می‌تونی هزینه‌هات رو اعلام کنی و از درآمد کمشون کنی

  • از جریمه خلاص می‌شی

🛒 مالیات فروشگاه آنلاین کفش (مثلاً اینستاگرامی یا سایت):

حتی اگه فروشگاه فیزیکی نداری، باز هم باید مالیات بدی.

قوانین فعلی می‌گن:

  • باید کارتخوان یا درگاه پرداختت به پرونده مالیاتی متصل باشه

  • باید در سامانه مؤدیان عضو بشی

  • باید فاکتور الکترونیکی صادر کنی

  • باید اظهارنامه سالانه بدی

خیلی از فروشنده‌های آنلاین این موضوع رو دست‌کم می‌گیرن و بعداً با جریمه مواجه می‌شن. 

🧩 اینتاکد کفش‌ فروشی چیه و چرا مهمه؟

اینتاکد یه کد شش‌رقمیه که نوع فعالیت اقتصادی‌ت رو مشخص می‌کنه.

مثال از کدهای رایج:

  • ۵۲۳۴۱۰: خرده‌فروشی کفش چرمی

  • ۴۷۷۱۱۹: پوشاک و کفش متفرقه

  • ۴۷۹۱۲۱: فروش آنلاین کفش

اگر اینتاکد اشتباه وارد بشه، ممکنه نوع شغلت اشتباه طبقه‌بندی بشه و در نتیجه مالیاتت ناعادلانه محاسبه شه.

📉 اگه مالیات ندی چی میشه؟

  • جریمه‌های سنگین تا چند برابر مالیات واقعی

  • قطع خدمات بانکی

  • محرومیت از مجوزها

  • بررسی تراکنش‌های کارتخوان به‌عنوان درآمد پنهان

پس بهتره پیشگیری کنی تا جبران!

 

مالیات کفش فروشی

💡 چند نکته برای پرداخت منصفانه مالیات کفش‌ فروشی:

✅ حتماً کارتخوان‌تون رو ثبت مالیاتی کنید
✅ هزینه‌هاتون رو ثبت و اعلام کنید تا از سود کم بشه
✅ در سامانه مؤدیان عضو بشید
✅ اظهارنامه سالانه رو به موقع بدید
✅ از مشاور یا حسابدار کمک بگیرید، اگر حجم فروش‌تون بالاست

📊 جدول جامع مالیاتی کفش‌ فروشی در سال ۱۴۰۴

نوع مالیاتشرحدرصد / مقدارملاحظات
💸 مالیات بر ارزش افزوده (VAT)مالیات بر فروش کالاها و خدمات، که فروشنده از مشتری دریافت کرده و به دولت می‌پردازد.10%در سال 1404، برای تمامی کالاها و خدمات، از جمله کفش، معمولاً 10% است. این مالیات معمولاً در فروش‌های خرد و عمده اعمال می‌شود.
📈 مالیات بر درآمد کسب‌وکارمالیات بر سود خالص کسب و کار، که از درآمد کل کم هزینه‌ها محاسبه می‌شود.10% تا 25%بسته به درآمد سالانه و نوع کسب‌وکار متغیر است. کسب‌وکارهای کوچک معمولاً نرخ 10% را تجربه می‌کنند.
🖥️ مالیات بر فروش آنلاینمالیات برای فروش محصولات از طریق وب‌سایت یا پلتفرم‌های آنلاین.10%فروش کفش از طریق اینترنت، حتی در سایت‌های داخلی یا خارجی، مشمول مالیات بر فروش آنلاین است.
🌍 مالیات بر صادرات کفشمالیات بر فروش کفش به خارج از کشور.0% تا 5%صادرات کفش به کشورهای مختلف، با توجه به کشور مقصد، ممکن است مشمول معافیت‌ها یا نرخ‌های متفاوتی باشد.
🔧 مالیات بر خدمات پس از فروشمالیات بر خدمات پس از فروش از جمله گارانتی، تعمیرات و نگهداری کفش.10%در صورتی که خدمات پس از فروش مانند تعمیرات یا گارانتی برای کفش‌ها ارائه می‌شود، این مالیات بر خدمات اعمال می‌شود.
📦 مالیات بر واردات کفشمالیات بر واردات کفش از خارج از کشور.5% تا 25%بسته به نوع کفش و کشور مبدأ، مالیات واردات متفاوت خواهد بود. واردات کفش‌های برند یا لوکس ممکن است نرخ بالاتری داشته باشد.
🏷️ مالیات بر برند و نام تجاریمالیات بر برند یا نام تجاری ثبت‌شده که در کشور به عنوان دارایی ارزشمند شناخته می‌شود.1% تا 3%برای برندهای معروف یا ثبت‌شده در صنعت کفش، ممکن است مالیات بیشتری اعمال شود. این مالیات بر نام تجاری کسب‌وکار اعمال می‌شود.

🧾 نکات کلیدی مالیات کفش فروشی:

✔️مالیات بر ارزش افزوده در فروش کفش:

اگر فروشگاه کفش شما مشمول ارزش افزوده باشد، باید ۱۰٪ از مبلغ هر فاکتور را از مشتری بگیرید و به اداره مالیات پرداخت کنید. این مبلغ ارتباطی به سود شما ندارد و الزامی‌ست.

✔️ ثبت کارتخوان برای فروشگاه‌های کفش:

از ابتدای سال ۱۴۰۴، اتصال کارتخوان یا درگاه پرداخت به پرونده مالیاتی اجباری است. در غیر این صورت، تمام تراکنش‌ها به عنوان درآمد تلقی می‌شود و مالیات بیشتری برایتان در نظر گرفته می‌شود.

✔️ ارسال به‌موقع اظهارنامه مالیاتی:

فراموش نکنید که تأخیر در ارسال اظهارنامه مالیاتی می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین شود. این موضوع برای تمام کسب‌وکارهای کفش، چه فیزیکی و چه آنلاین صدق می‌کند.

✔️ راه‌های کاهش مالیات فروشگاه کفش:

اگر هزینه‌های کسب‌وکارتان مثل اجاره، حقوق، خرید کفش و… را با مدارک ثبت کنید، می‌توانید از مالیات کمتری بهره‌مند شوید. ثبت درست هزینه‌ها تأثیر زیادی در کم کردن مبلغ نهایی مالیات دارد.

چک‌لیست حرفه‌ای مدیریت مالیات فروشگاه کفش:

۱. ثبت منظم درآمد و هزینه‌ها:

📌 تمام فروش‌ها (حضوری، کارتخوان، آنلاین) و تمام هزینه‌ها (خرید جنس، اجاره، قبض، تبلیغات و…) را به‌صورت روزانه یا هفتگی ثبت کن.
🔸 ابزار پیشنهادی: فایل اکسل یا نرم‌افزار حسابداری فروشگاهی.

۲. اتصال کارتخوان و درگاه به پرونده مالیاتی:

📌 از طریق سامانه مالیاتی به آدرس my.tax.gov.ir حتماً کارتخوان خود را به پرونده مالیاتی‌ت متصل کن.
❌ در غیر این‌صورت، تراکنش‌ها به‌عنوان «درآمد بدون سند» حساب می‌شن و مالیات بیشتری برات در نظر می‌گیرن.

۳. عضویت در سامانه مؤدیان:

📌 اگر مشمول هستی (مثلاً درآمد بالا یا فروش آنلاین)، باید عضو سامانه مؤدیان بشی و فاکتور رسمی (صورتحساب الکترونیکی) صادر کنی.
🔑 فاکتور رسمی اعتبار قانونی به کسب‌وکار میده و مانع جریمه می‌شه.

۴. ارسال به‌موقع اظهارنامه مالیاتی:

مهلت قانونی ارسال اظهارنامه مالیاتی تا پایان خرداد ماه هر سال است. یعنی شما فرصت دارید تا اظهارنامه مالیاتی خود را تا آخر خرداد ثبت کنید. این مهلت برای همه افراد حقیقی و حقوقی است که بر اساس درآمد و فعالیت‌های اقتصادی‌شان باید مالیات پرداخت کنند و مالیات واقعی‌تری برایشان محاسبه می‌شود.

 

📌ارسال به‌موقع اظهارنامه مالیاتی به‌طور مستقیم به بهبود وضعیت مالیاتی شما کمک می‌کند و از بروز مشکلات جدی جلوگیری می‌کند. با ارسال صحیح و به‌موقع اظهارنامه، می‌توانید از معافیت‌های قانونی بهره‌برداری کنید و در عین حال از مشکلات و جریمه‌های احتمالی جلوگیری کنید.

 

ثبت منظم درآمدهاوهزینه ها

۵. مشاوره با کارشناس مالیاتی:

📌 برای فروشگاه‌های با فروش متوسط یا بالا، یا کسانی که چند کارتخوان دارند، توصیه می‌شه حتماً با یک مشاور مالیاتی مشورت بشه.
📞 هزینه کم مشاوره = جلوگیری از ده‌ها میلیون تومان جریمه احتمالی!

۶. استفاده از دفاتر رسمی یا نرم‌افزار فروشگاهی:

📌 اطلاعات مالی رو در دفتر رسمی یا سیستم نرم‌افزاری ثبت کن.
📤 اگر اداره مالیات درخواست مدارک کنه، این ثبت‌ها به‌دردت می‌خوره.

۷. بروزرسانی اطلاعات در سامانه:

📌 آدرس فروشگاه، شماره تماس، نوع فعالیت یا تغییر شریک باید در سامانه مالیاتی بروزرسانی بشه.
🔔 در غیر این‌صورت ممکنه اطلاعیه‌های مهم به‌دستت نرسه یا پرونده‌ت مسدود بشه.

۸. درخواست تقسیط مالیات (در صورت نیاز):

📌 اگر توان پرداخت مالیات به‌صورت یکجا رو نداری، به اداره مالیات درخواست کتبی بده برای تقسیط.
📋 داشتن برنامه پرداخت شفاف = پذیرش راحت‌تر توسط اداره مالیات.

🎯 نتیجه نهایی:

مالیات اگر به‌درستی مدیریت بشه، نه‌تنها مشکلی ایجاد نمی‌کنه بلکه به حرفه‌ای‌تر شدن فروشگاهت هم کمک می‌کنه. با رعایت این ۸ نکته، می‌تونی بدون استرس کار کنی، مشتری جذب کنی و با خیال راحت توسعه بدی.

اینتاکد چیست؟

اینتاکد (INTACODE) یا همان کد فعالیت اقتصادی/صنفی، شناسه‌ای عددی و استاندارد است که نوع فعالیت شغلی و صنفی هر واحد اقتصادی را مشخص می‌کند.

📌 این کد توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعریف شده و برای شناسایی نوع فعالیت مشاغل و محاسبه مالیات دقیق‌تر به کار می‌رود.

🔍 ساختار اینتاکد چگونه است؟

اینتاکدها معمولاً یک عدد ۶ رقمی یا بیشتر هستند که به‌صورت طبقه‌بندی‌شده فعالیت‌ها را دسته‌بندی می‌کنند.
مثلاً برای یک کفش‌فروشی، ممکن است اینتاکد به‌صورت زیر تعریف شود:

۵۲۳۴۰۰ → فروشندگان خرده‌فروشی پوشاک و کفش

🔹 در سامانه ثبت‌نام مؤدیان مالیاتی یا سامانه سازمان مالیات، می‌توان این کد را از فهرست انتخاب کرد.

🎯 نقش اینتاکد در مالیات فروشگاه کفش چیست؟

1. شناسایی نوع فعالیت:

اداره مالیات از روی اینتاکد می‌فهمد که کسب‌وکار شما چه نوع فروشی دارد (مثلاً پوشاک، کفش، لوازم جانبی و…) و بر این اساس گروه‌بندی می‌شود.

2. تعیین مشمولیت در مالیات ارزش افزوده:

برخی اینتاکدها مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند و برخی نه. اگر اینتاکد فروشگاه شما مشمول باشد، باید۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده هم دریافت و واریز کنید.

3. محاسبه مالیات دقیق‌تر:

از طریق اینتاکد، سازمان مالیاتی می‌تواند کسب‌وکار شما را با هم‌صنفان مقایسه کند و در صورت انحراف زیاد از میانگین صنف، بررسی بیشتری انجام دهد.

4. ثبت کارتخوان و سامانه مؤدیان:

برای اتصال کارتخوان به پرونده مالیاتی، ثبت اینتاکد الزامی است. بدون این کد، نمی‌توانید دستگاه پوز را قانونی ثبت کنید.

🛠 چطور اینتاکد مناسب را انتخاب کنیم؟

هنگام ثبت‌نام در سامانه my.tax.gov.ir یا سامانه مؤدیان، باید اینتاکد را از لیست انتخاب کنید.

اگر کسب‌وکار شما چند فعالیت دارد (مثلاً هم کفش می‌فروشید، هم کیف)، می‌توانید چند اینتاکد مرتبط را ثبت کنید.

اگر مطمئن نیستید، از اتحادیه صنفی یا مشاور مالیاتی کمک بگیرید.

برای مشاهده فهرست اینتاکدهای رسمی و اطلاعات بیشتر، به سایت سازمان امور مالیاتی کشور مراجعه کنید.

🔸 اگر فروشگاه شما علاوه بر کفش، پوشاک هم عرضه می‌کند، حتماً باید تفاوت‌های مالیاتی بین این دو حوزه را بشناسید. در حالی که اینتاکد مالیات کفش‌ فروشی مشخص است، مالیات پوشاک نیز شرایط خاص خود را دارد. پیشنهاد می‌کنیم مقاله‌ی «مالیات صنف پوشاک» را مطالعه کنید تا با نرخ‌ها، مشمولیت‌ها و نحوه ثبت در سامانه مؤدیان آشنا شوید.

🎯 جمع‌بندی

مالیات دادن اون‌قدرا هم ترسناک نیست؛ فقط باید بدونی چطور درست حسابش کنی. اگه اطلاعات مالی فروشگاه کفشت رو مرتب و شفاف ثبت کنی، اظهارنامه رو به‌موقع بدی و کارتخوانت هم به پرونده مالیاتی وصل باشه، دیگه نه جریمه می‌شی، نه مالیات اضافی میدی. اون‌وقت مالیات کفش فروشی‌ات هم دقیق و منصفانه درمیاد.

واقعیت اینه که دونستن قوانین مالیات کفش فروشی و عمل کردن بهش، باعث می‌شه راحت‌تر مالیاتتو بدی و بی‌دردسر بری سراغ فروش! هرچی بیشتر بدونی، خیالت بابت مالیات هم راحت‌تره.


شرکت خدمات مالیاتی | ویراحساب فرداد

مدیریت امور مالیاتی بدون همراه متخصص می‌تواند پیچیده و وقت‌گیر باشد. شرکت خدمات مالیاتی ویراحساب فرداد با سال‌ها تجربه، تمامی مراحل مالیاتی شما را با دقت و سرعت انجام می‌دهد. از برنامه‌ریزی مالیاتی گرفته تا تنظیم اظهارنامه و پیگیری پرونده‌ها، تیم ما شما را همراهی می‌کند تا دغدغه‌ای از بابت مالیات نداشته باشید.

با خدمات ما، از مزایای قانونی بهره‌مند شوید و ریسک‌های مالیاتی خود را به حداقل برسانید. تیم حرفه‌ای ویراحساب فرداد آماده است تا با راهکارهای تخصصی و جامع، وضعیت مالی شما را بهبود بخشد و شفافیت لازم را در فرآیندهای مالی ایجاد کند.

برای تجربه مدیریت حرفه‌ای و دقیق امور مالیاتی، همین امروز با شرکت خدمات مالیاتی ویراحساب فرداد تماس بگیرید و مسیر موفقیت مالی خود را هموار کنید.

محاسبه مالیات دقیق تر
درخواست مشاوره تخصصی مالی و مالیاتی
با اطمینان، امور مالی و مالیاتی کسب‌وکارتان را به متخصصان بسپارید.

راه های ارتباطی باما:

آدرس مجموعه

مشهد، بین معلم ۳۴ و ۳۶ جنب بانک تجارت پلاک 880 واحد دو

ساعات کاری

شنبه تا چهارشنبه: ۸ صبح الی ۱۶ عصر
پنجشنبه: ۸ صبح الی ۱۴ عصر

"تماس، ساعت‌های کار و موقعیت مکانی"